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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 210.812.703
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.938.413
IVA
₲ 19.164.791

Retención DNCP
₲ 751.260
Retención IVA
₲ 5.749.437
Retención Renta
₲ 3.832.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.540.635
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65871
Monto Contrato
₲ 3.499.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.253.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.985.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura