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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 251.343.501
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.023.099
IVA
₲ 22.849.409

Retención DNCP
₲ 895.697
Retención IVA
₲ 6.854.823
Retención Renta
₲ 4.569.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTA S.A.
RUC
80024607-1
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65278
Monto Contrato
₲ 3.116.257.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.946.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.309.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233417
Nombre de la Licitación
Construccion en la Sede Central
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales