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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0010388
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 154.250.100
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1366
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 145.292.376
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.022.736
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 544.082
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.206.821
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.206.821
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-19-175400
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.078.375.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.071.058.698
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.950.786.671
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362588
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        