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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 52.600.000
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.545.375
IVA
₲ 4.781.818
Retención DNCP
₲ 185.535
Retención IVA
₲ 1.434.545
Retención Renta
₲ 1.434.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-174510
Monto Contrato
₲ 736.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.446.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac