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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 163.687.000
Nro. de Orden de Pago
2411
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.181.249
IVA
₲ 14.880.636
Retención DNCP
₲ 577.369
Retención IVA
₲ 4.464.191
Retención Renta
₲ 4.464.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
168-2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168523
Monto Contrato
₲ 1.168.363.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.232.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac