Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 87.367.000
Nro. de Orden de Pago
2337
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.293.360
IVA
₲ 7.942.455

Retención DNCP
₲ 308.167
Retención IVA
₲ 2.382.737
Retención Renta
₲ 2.382.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
168-2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168523
Monto Contrato
₲ 1.168.363.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.232.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac