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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 137.896.255
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.993.430
IVA
₲ 12.536.023

Retención DNCP
₲ 486.398
Retención IVA
₲ 3.760.807
Retención Renta
₲ 3.760.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.894.813
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168704
Monto Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.170.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac