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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002869
Nro. de Timbrado
15664293
Monto de la Factura
₲ 162.957.500
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.772.488
IVA
₲ 14.814.318

Retención DNCP
₲ 592.573
Retención IVA
₲ 4.444.295
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-214443
Monto Contrato
₲ 606.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.047.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.297.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413988
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Varios Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro