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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000640
Monto de la Factura
₲ 215.948.150
Nro. de Orden de Pago
1394
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.261.248
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 10.797.407
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-227192
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.010.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.976.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419268
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo