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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009266
Nro. de Timbrado
11087946
Monto de la Factura
₲ 52.845.190
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.250.972
IVA
₲ 4.804.108

Retención DNCP
₲ 192.164
Retención IVA
₲ 1.441.232
Retención Renta
₲ 960.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay