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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 71.787.100
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.135.356
IVA
₲ 6.526.100

Retención DNCP
₲ 261.044
Retención IVA
₲ 1.957.830
Retención Renta
₲ 1.305.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.127.650
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98184
Monto Contrato
₲ 552.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.896.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.168.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273974
Nombre de la Licitación
LPN 18/2014 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay