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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0001505
Monto de la Factura
₲ 445.931.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.039.842
IVA
₲ 40.539.182

Retención DNCP
₲ 1.621.567
Retención IVA
₲ 12.161.755
Retención Renta
₲ 8.107.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98963
Monto Contrato
₲ 445.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.039.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274126
Nombre de la Licitación
LPN 29/2014 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay