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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0000015
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.214.487.636
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            983
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.597.472.995
        
                                    IVA
                            
            ₲ 292.226.149
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.689.046
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 87.667.845
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 58.445.230
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 459.212.519
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNO ELECTRIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80005398-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            58/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-14-99190
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.960.625.971
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.960.625.970
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.537.405.369
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255583
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 35/2013 - ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SUBESTACIÓN DE 66 KV. PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        