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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-42648/649/867/873
Nro. de Timbrado
14236285
Monto de la Factura
₲ 330.306.954
Nro. de Orden de Pago
1500011178
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.972.224
IVA
₲ 1.212.248

Retención DNCP
₲ 1.250.333
Retención IVA
₲ 2.416.874
Retención Renta
₲ 9.667.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 103/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191257
Monto Contrato
₲ 7.589.196.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.505.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381469
Nombre de la Licitación
FLETE G.L.P.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar