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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044642/44645
Nro. de Timbrado
14236285
Monto de la Factura
₲ 359.092.277
Nro. de Orden de Pago
1500012436
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.595.463
IVA
₲ 8.758.326

Retención DNCP
₲ 1.359.296
Retención IVA
₲ 2.627.498
Retención Renta
₲ 10.510.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 103/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191257
Monto Contrato
₲ 7.589.196.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.505.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381469
Nombre de la Licitación
FLETE G.L.P.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar