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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003067/68
Nro. de Timbrado
14722910
Monto de la Factura
₲ 25.424.307
Nro. de Orden de Pago
1500014229
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.947.849
IVA
₲ 2.311.301

Retención DNCP
₲ 89.678
Retención IVA
₲ 693.390
Retención Renta
₲ 693.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
PR/DL 78/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190212
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.524.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.123.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360873
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar