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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0131063
Nro. de Timbrado
15678732
Monto de la Factura
₲ 162.709.954
Nro. de Orden de Pago
1500018162
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.260.944
IVA
₲ 14.791.814

Retención DNCP
₲ 573.922
Retención IVA
₲ 4.437.544
Retención Renta
₲ 4.437.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
PR/DL N° 22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188970
Monto Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.637.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar