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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001672
Nro. de Timbrado
15091815
Monto de la Factura
₲ 194.945.000
Nro. de Orden de Pago
1500015426
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.624.012
IVA
₲ 17.722.273

Retención DNCP
₲ 687.624
Retención IVA
₲ 5.316.682
Retención Renta
₲ 5.316.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL N° 291/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196640
Monto Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.328.622.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECCIÓN MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar