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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002218/2219
Nro. de Timbrado
16235970
Monto de la Factura
₲ 50.639.610
Nro. de Orden de Pago
1500021744
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.698.829
IVA
₲ 4.603.601

Retención DNCP
₲ 178.620
Retención IVA
₲ 1.381.081
Retención Renta
₲ 1.381.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL N° 291/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196640
Monto Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.328.622.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECCIÓN MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar