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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010663
Nro. de Timbrado
15242325
Monto de la Factura
₲ 294.564.860
Nro. de Orden de Pago
1500017099
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.458.675
IVA
₲ 26.778.624
Retención DNCP
₲ 1.039.011
Retención IVA
₲ 8.033.587
Retención Renta
₲ 8.033.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 263/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196718
Monto Contrato
₲ 2.557.680.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.764.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.771.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO PARA MASA DE MOLIENDA PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar