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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014386
Nro. de Timbrado
14564296
Monto de la Factura
₲ 112.054.000
Nro. de Orden de Pago
1500013685
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.546.719
IVA
₲ 10.186.727

Retención DNCP
₲ 395.245
Retención IVA
₲ 3.056.018
Retención Renta
₲ 3.056.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 289/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195978
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.896.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.626.279.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar