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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00015092
Nro. de Timbrado
15013402
Monto de la Factura
₲ 104.044.200
Nro. de Orden de Pago
1500014455
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.002.070
IVA
₲ 9.458.564

Retención DNCP
₲ 366.992
Retención IVA
₲ 2.837.569
Retención Renta
₲ 2.837.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 289/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195978
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.896.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.626.279.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar