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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00017116
Nro. de Timbrado
15494728
Monto de la Factura
₲ 97.939.000
Nro. de Orden de Pago
1500018784
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.251.414
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 345.458
Retención IVA
₲ 2.671.064
Retención Renta
₲ 2.671.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 289/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195978
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.896.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.626.279.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar