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Datos del Pago

Nro. de Factura
12470
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18339
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194715
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas