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Datos del Pago

Nro. de Factura
13791
Monto de la Factura
₲ 16.710.049
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.222.695
IVA
₲ 317.479

Retención DNCP
₲ 64.259
Retención IVA
₲ 95.244
Retención Renta
₲ 327.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18795
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.004.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.338.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A DIVERSOS LUGARES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas