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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000705
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 991.000.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.476.872
IVA
₲ 90.090.909

Retención DNCP
₲ 3.459.491
Retención IVA
₲ 27.027.273
Retención Renta
₲ 36.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.225.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.886.976.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios