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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001697
Nro. de Timbrado
16742464
Monto de la Factura
₲ 23.592.084
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.987.816
IVA
₲ 2.144.735

Retención DNCP
₲ 82.359
Retención IVA
₲ 643.422
Retención Renta
₲ 857.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240118
Monto Contrato
₲ 2.536.149.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.914.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.362.669.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios