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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010399
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 7.033.500
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.360
IVA
₲ 639.409

Retención DNCP
₲ 24.553
Retención IVA
₲ 191.823
Retención Renta
₲ 255.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.745.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.789.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas