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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000268
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 28.786.025
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.853.698
IVA
₲ 2.616.911

Retención DNCP
₲ 100.489
Retención IVA
₲ 785.073
Retención Renta
₲ 1.046.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.794.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.154.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas