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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
17239374
Monto de la Factura
₲ 82.294.453
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.698.431
IVA
₲ 7.481.314
Retención DNCP
₲ 287.283
Retención IVA
₲ 2.244.394
Retención Renta
₲ 2.992.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.794.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.154.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas