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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Nro. de Timbrado
17422262
Monto de la Factura
₲ 6.567.700
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.097
IVA
₲ 597.064
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 179.119
Retención Renta
₲ 238.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.794.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.154.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas