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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000903
Nro. de Timbrado
17853864
Monto de la Factura
₲ 793.572.227
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.572.227
IVA
₲ 72.142.930

Retención DNCP
₲ 2.885.717
Retención IVA
₲ 21.642.879
Retención Renta
₲ 28.857.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249887
Monto Contrato
₲ 2.150.570.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.245.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.150.570.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero