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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000023
Nro. de Timbrado
18045861
Monto de la Factura
₲ 249.162.125
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.162.125
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 996.649
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.966.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL
RUC
80022351-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250427
Monto Contrato
₲ 9.685.860.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.875.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.571.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero