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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148114
Nro. de Timbrado
17919809
Monto de la Factura
₲ 664.639.150
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.639.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.658.557
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.585.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL
RUC
80022351-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250427
Monto Contrato
₲ 9.685.860.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.262.045.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.072.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero