- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Nro. de Timbrado
18045861
Monto de la Factura
₲ 20.337.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.337.000
IVA
₲ 1.848.818
Retención DNCP
₲ 73.953
Retención IVA
₲ 554.645
Retención Renta
₲ 739.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL
RUC
80022351-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250427
Monto Contrato
₲ 9.685.860.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.459.623.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.362.566.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero
