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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000992
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 469.184.505
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.184.505
IVA
₲ 42.653.137

Retención DNCP
₲ 1.706.125
Retención IVA
₲ 12.795.941
Retención Renta
₲ 17.061.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249888
Monto Contrato
₲ 1.737.057.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.913.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.057.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero