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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
17121147
Monto de la Factura
₲ 70.488.500
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.488.500
IVA
₲ 6.408.045
Retención DNCP
₲ 256.322
Retención IVA
₲ 1.922.414
Retención Renta
₲ 2.563.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250428
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.483.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.572.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero