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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
17121147
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.367.000
IVA
₲ 24.760.636

Retención DNCP
₲ 263.153
Retención IVA
₲ 1.973.645
Retención Renta
₲ 2.631.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250428
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.483.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.572.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero