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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 83.850.000
Nro. de Orden de Pago
105908
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.806.663
IVA
₲ 136.363

Retención DNCP
₲ 328.157
Retención IVA
₲ 40.908
Retención Renta
₲ 1.674.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50070
Monto Contrato
₲ 3.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.417.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.944.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227404
Nombre de la Licitación
Adquisición de 1.000 m3 de Biocombustible para la Secadora de Puzolana de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc