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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 88.783.720
Nro. de Orden de Pago
103446
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.431.704
IVA
₲ 8.071.247

Retención DNCP
₲ 316.393
Retención IVA
₲ 2.421.374
Retención Renta
₲ 1.614.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-51556
Monto Contrato
₲ 2.294.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.483.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc