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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017177
Monto de la Factura
₲ 230.204.320
Nro. de Orden de Pago
104583
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.920.123
IVA
₲ 20.927.665

Retención DNCP
₲ 820.364
Retención IVA
₲ 6.278.300
Retención Renta
₲ 4.185.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSERCO S.R.L.
RUC
80034416-2
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-59271
Monto Contrato
₲ 1.508.564.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.291.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.513.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc