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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017183
Monto de la Factura
₲ 51.347.800
Nro. de Orden de Pago
104583
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.830.824
IVA
₲ 4.667.982
Retención DNCP
₲ 182.985
Retención IVA
₲ 1.400.395
Retención Renta
₲ 933.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSERCO S.R.L.
RUC
80034416-2
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-59271
Monto Contrato
₲ 1.508.564.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.291.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.513.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc