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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006612
Monto de la Factura
₲ 61.160.000
Nro. de Orden de Pago
103828
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.162.048
IVA
₲ 5.560.000

Retención DNCP
₲ 217.952
Retención IVA
₲ 1.668.000
Retención Renta
₲ 1.112.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50751
Monto Contrato
₲ 15.502.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.253.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.526.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc