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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006745
Monto de la Factura
₲ 72.780.400
Nro. de Orden de Pago
103908
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.212.837
IVA
₲ 6.616.400

Retención DNCP
₲ 259.363
Retención IVA
₲ 1.984.920
Retención Renta
₲ 1.323.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50751
Monto Contrato
₲ 15.502.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.253.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.526.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc