- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000587
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14595077
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 205.993.963
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            736
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 205.057.627
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 749.068
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
        
                                    RUC
                            
            4528751-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22016-21-208632
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 412.517.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 411.877.937
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 404.753.598
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403007
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        