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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000717
Nro. de Timbrado
15313381
Monto de la Factura
₲ 3.556.153.350
Nro. de Orden de Pago
30801
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.637.827
IVA
₲ 323.286.668

Retención DNCP
₲ 12.543.523
Retención IVA
₲ 96.986.000
Retención Renta
₲ 96.986.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
470/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-189383
Monto Contrato
₲ 10.687.963.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.963.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.261.787.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373307
Nombre de la Licitación
Renovación y Actualización de Licencias Microsoft Enterprise Agreement
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf