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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004202
Nro. de Timbrado
14079739
Monto de la Factura
₲ 310.986.000
Nro. de Orden de Pago
11636
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.926.195
IVA
₲ 28.271.455

Retención DNCP
₲ 1.096.932
Retención IVA
₲ 8.481.437
Retención Renta
₲ 8.481.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
564/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187311
Monto Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.628.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355624
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf