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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003936
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 18.427.253
Nro. de Orden de Pago
13331
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.752.048
IVA
₲ 1.675.205
Retención DNCP
₲ 64.998
Retención IVA
₲ 502.562
Retención Renta
₲ 502.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
477/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-190026
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.960.687.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.499.407.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373320
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf