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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0017940
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14591942
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.436.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            40080
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-07-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-07-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-07-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.352.607.563
        
                                    IVA
                            
            ₲ 130.545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.065.164
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 39.163.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 39.163.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASISMED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016658-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            466/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-20-189139
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.596.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.453.082.760
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373301
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Seguro Médico Sanatorial para Empleados (SBE).
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        