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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001603
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 50.800.000
Nro. de Orden de Pago
28063
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.849.905
IVA
₲ 4.618.182

Retención DNCP
₲ 179.185
Retención IVA
₲ 1.385.455
Retención Renta
₲ 1.385.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
568/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187233
Monto Contrato
₲ 377.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.155.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf